Contabilidad de comercio electrónico e IVA europeo (OSS e IOSS)

Vender a consumidores de toda la UE significa lidiar con el tipo de IVA de cada país. La Ventanilla Única lo hace manejable, siempre que tu contabilidad sepa producir las cifras.

Desde €99/mes · Totalmente en remoto, sin viajar a Estonia

un punto de partida, no un presupuesto - el precio final se confirma por escrito

Para quién es

  • Empresas estonias y de e-Residency dedicadas al comercio electrónico
  • Propietarios de tiendas en Shopify y WooCommerce
  • Vendedores de Amazon y Etsy que envían por toda la UE
  • Dropshippers que importan envíos de bajo valor

Cuando las ventas a distancia a consumidores de otros Estados miembros superan los 10.000 euros al año, el IVA se repercute al tipo del país del cliente y no al estonio. En lugar de registrarte en cada país, te registras en la Ventanilla Única en Estonia y presentas una sola declaración trimestral que los cubre todos.

Lo difícil no es la declaración. Lo difícil es sacar de Shopify, WooCommerce, Amazon, Etsy, Stripe y PayPal unos datos de venta limpios y desglosados por país, incluidas devoluciones, ventas facilitadas por marketplaces donde la plataforma es el proveedor considerado, y liquidaciones que mezclan varias divisas.

Qué incluye

Conciliación de plataformas

Liquidaciones de Shopify, WooCommerce, Amazon, Etsy, eBay, Stripe, PayPal y Wise cuadradas con tu contabilidad.

Registro OSS y declaraciones trimestrales

Registro en Estonia, presentación trimestral y desglose del IVA país por país calculado desde tus datos de venta.

IOSS para importaciones

Registro y declaraciones mensuales para envíos de hasta 150 euros importados en la UE.

Reglas de marketplace

Tratamiento correcto cuando la plataforma es el proveedor considerado y no eres tú quien liquida el IVA.

Inventario y coste de ventas

Valoración de existencias y coste de las ventas para que tus márgenes signifiquen algo.

Multidivisa

Conversión de las liquidaciones a los tipos correctos, con las diferencias de cambio contabilizadas como tales.

KMD nacional

Tu declaración estonia de IVA junto a la declaración OSS: son obligaciones distintas.

Cómo funciona

Para empezar basta con tu correo y una frase sobre lo que necesitas. Las preguntas de abajo son opcionales: si las respondes, mi primera respuesta ya lleva precio.

Calcula tu precio en 60 segundos

  1. Mapeamos tus canales de venta

    Qué plataformas, qué países y qué modelo de envío.

  2. Comprobación de umbrales y registros

    Si necesitas OSS, IOSS, ambos o registros locales en países concretos.

  3. Montaje del flujo de datos

    Conectamos las exportaciones para que el trabajo mensual no sea manual.

  4. Presentación mensual y trimestral

    KMD cada mes, OSS cada trimestre, IOSS cada mes cuando corresponde.

Preguntas frecuentes

¿Cuándo necesito la OSS?

Cuando tus ventas B2C transfronterizas de bienes y servicios digitales a otros Estados miembros superan los 10.000 euros en un año natural. Por debajo puedes seguir repercutiendo IVA estonio o acogerte voluntariamente a la OSS.

¿Para qué sirve la IOSS?

Para la importación de bienes en la UE en envíos de valor igual o inferior a 150 euros. Permite cobrar el IVA en el momento de la compra y evitar que se le cobre al cliente en la entrega.

¿Amazon se ocupa de mi IVA?

A veces. En determinadas ventas el marketplace se considera el proveedor y liquida el IVA él mismo. Cuáles son depende de dónde estén los bienes y dónde esté establecido el vendedor: hay que mapearlo, no suponerlo.

¿Con qué frecuencia se presenta la OSS?

Trimestralmente, y es independiente de tu KMD estonio mensual.

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